第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/10/30
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:
因應子公司三地能源申請創新版上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/10/30
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行,在所有重大方面可維持有效性。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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